實(shí)驗(yàn)室認(rèn)同在進(jìn)行管理評審和現(xiàn)場評審之前一般要做內(nèi)部審核,審核可分為以下8個階段,下面就讓實(shí)驗(yàn)室廠家?guī)纯矗?br />
1、內(nèi)部審核策劃。
2、內(nèi)部審核分析。
3、內(nèi)部審核報告。
4、審核組長根據(jù)審核結(jié)果和發(fā)現(xiàn),按照規(guī)定的格式編寫審核報告。
5、內(nèi)部審核調(diào)查。
6、糾正措施的跟蹤,審核組對糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
7、審核報告的編寫和糾正措施計(jì)劃完成情況的匯總分析。
8、管理評審會議前,相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)審核報告,匯總編寫出一份質(zhì)量總結(jié)報告,并分析評價整個體系的有效性;還要與上次內(nèi)審結(jié)果相比較,評價其進(jìn)步情況;同時對全年實(shí)施糾正措施的情況加以匯總分析。
那么審核的目的是什么呢?
進(jìn)行內(nèi)部審核,以提供有關(guān)管理體系的下列信息,即1個有效性和2個符合性:
1、有效性:檢查實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量手冊及相關(guān)文件中的各項(xiàng)要求是否在工作中得到貫徹。
2、以驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行持續(xù)符合管理體系的要求。
3、檢查實(shí)驗(yàn)室管理體系是否達(dá)到ISO/IEC17025或其他相關(guān)準(zhǔn)則文件的要求,即符合性。
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